本网讯根据美丰股份公司计划财务部的安排,公司外聘的审计单位将于10月8至15日对我公司2021年内控制度的执行情况及2021年1-9月的财务核算工作进行预审。
预审人员已到我公司,计划财务部将安排专人配合审计人员,按审计要求提供相关财务数据和基础资料,积极协调各业务部门与审计人员的对接和沟通,严格按照公司内控管理制度要求,对提供的资料作好备查登记,并完成此次财务预审工作。
联系电话:( 86)-0838-2232227 传真号码:( 86)-0838-2304222